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文檔簡介

某建材公司質量準則一、總則

(一)目的:依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》、建材行業(yè)國家基礎標準GB/T及相關企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營戰(zhàn)略,針對公司當前質量管理體系不完善、產(chǎn)品質量穩(wěn)定性不足、客戶投訴頻發(fā)等問題,制定本準則。核心目標是規(guī)范產(chǎn)品質量管理流程,強化全員質量意識,提升產(chǎn)品合格率,降低質量成本。

1、規(guī)范原材料采購、生產(chǎn)、檢驗、出廠全流程質量管理;

2、明確各部門、崗位質量責任,實現(xiàn)質量問題快速響應與整改。

(二)適用范圍:覆蓋公司采購部、生產(chǎn)部、質量部、倉儲部、銷售部等相關部門及全體員工,包括正式工、一線操作工及合作供應商。外包檢測機構按合同約定執(zhí)行。例外適用場景為特殊定制產(chǎn)品,需質量部與銷售部聯(lián)合審批。

1、原材料入廠檢驗;

2、生產(chǎn)過程質量控制;

3、成品出廠檢驗與包裝。

(三)核心原則:堅持合規(guī)性、全員參與、預防為主、持續(xù)改進原則。結合建材行業(yè)特點,強化“首件檢驗”“不合格品零容忍”專項原則。

1、嚴格遵守國家及行業(yè)標準;

2、生產(chǎn)操作工對產(chǎn)品質量負首道責任。

(四)層級與關聯(lián):本準則為專項管理制度,與公司《人事管理制度》《績效考核辦法》關聯(lián)。質量部負責本準則解釋,沖突事項由總經(jīng)理裁決。

1、質量部主導本準則執(zhí)行;

2、財務部配合質量部進行質量成本核算。

(五)相關概念說明:

1、“首件檢驗”指每批次生產(chǎn)前對首件產(chǎn)品進行全面檢驗;

2、“不合格品”指檢驗不合格且無法返修或降級使用的建材產(chǎn)品。

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二、組織架構與職責分工

(一)組織架構:公司設總經(jīng)理1名,下設生產(chǎn)部、質量部、倉儲部等部門,質量部設主管1名、檢驗員3名。總經(jīng)理對質量管理工作負總責,部門負責人對分管領域質量負責。

1、總經(jīng)理負責重大質量決策;

2、生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程控制,質量部負責最終檢驗。

(二)決策與職責:總經(jīng)理每月召開質量分析會,聽取質量部、生產(chǎn)部匯報,對重大質量問題(如客戶投訴率超3%)作出決策。

1、總經(jīng)理審批質量改進方案;

2、部門負責人審批日常質量異常處理。

(三)執(zhí)行與職責:

生產(chǎn)部:操作工負責本班組產(chǎn)品質量自檢,班組長每日組織班前質量會;

質量部:檢驗員執(zhí)行原材料、過程、成品檢驗,對檢驗結果負直接責任;

倉儲部:倉管員負責不合格品隔離存放,不得混入合格品。跨部門職責:生產(chǎn)部與質量部每日生產(chǎn)異常協(xié)調會,由生產(chǎn)部主管主持。

1、生產(chǎn)部對過程質量負主責;

2、質量部對最終質量負監(jiān)督責任。

(四)監(jiān)督與職責:質量部每月開展內(nèi)部質量檢查,結果納入部門績效考核。對檢驗失職行為,由質量部提出處理建議交總經(jīng)理審批。

1、質量部每月檢查設備維護記錄;

2、安全員參與重大質量事故調查。

(五)協(xié)調聯(lián)動:建立“生產(chǎn)-質量-倉儲”三日溝通機制,遇緊急質量事故啟動總經(jīng)理直聯(lián)響應。

1、車間晨會必須包含當日質量目標;

2、質量部與采購部每周核對供應商質量表現(xiàn)。

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三、質量控制流程

(一)原材料入廠檢驗:采購部提供供應商資質及出廠合格證,質量部檢驗員按GB標準抽檢,合格率低于90%的供應商列入黑名單,由采購部每季度復核一次。

1、鋼筋需檢驗抗拉強度,水泥需檢驗凝結時間;

2、不合格原材料直接退回,并通報采購部。

(二)生產(chǎn)過程控制:生產(chǎn)部嚴格執(zhí)行工藝文件,質量部檢驗員每小時巡檢一次,對發(fā)現(xiàn)的工藝偏差立即停線整改。

1、混凝土攪拌站必須按配方計量,誤差超5%立即停機;

2、生產(chǎn)記錄由操作工簽字,質量部簽字確認。

(三)成品出廠檢驗:成品需經(jīng)尺寸、強度雙檢,合格率低于98%暫停發(fā)貨,銷售部不得隱瞞客戶投訴。

1、瓷磚需檢驗平整度,墻材需檢驗抗壓強度;

2、檢驗報告與出廠單同步歸檔。

(四)不合格品管理:不合格品必須粘貼紅色標識,隔離存放于指定區(qū)域,質量部編制整改計劃后由生產(chǎn)部實施,每月匯總分析原因。

1、返修品需重新檢驗合格后方可出廠;

2、對連續(xù)兩批出現(xiàn)同類問題的供應商,取消合作資格。

(五)持續(xù)改進:質量部每月統(tǒng)計質量數(shù)據(jù),制作分析報告提交總經(jīng)理,每季度修訂一次質量控制標準。

1、客戶投訴率超行業(yè)平均水平20%時,啟動專項改進;

2、工藝改進方案由生產(chǎn)部提出,質量部驗證。

四、管理目標與核心指標

(一)管理目標與核心指標:設定年度產(chǎn)品合格率96%以上,客戶投訴率低于行業(yè)平均水平,原材料損耗率控制在2%以內(nèi)。核心KPI包括月度檢驗批次合格率、過程檢驗一次通過率、不合格品返修率。統(tǒng)計口徑以質量部月報為準。

1、檢驗批次合格率以檢驗報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計;

2、過程檢驗一次通過率按班組統(tǒng)計。

(二)專業(yè)標準與規(guī)范:制定《原材料檢驗作業(yè)指導書》《生產(chǎn)過程控制規(guī)范》,明確GB/T標準要求。高風險控制點包括原材料混料、混凝土配比偏差、成品尺寸超差,防控措施為首件檢驗、巡檢頻次加密、尺寸在線檢測。

1、鋼筋入廠需100%復檢;

2、混凝土攪拌站配料誤差控制在±2%。

(三)管理方法與工具:采用PDCA循環(huán)管理,結合“5S”現(xiàn)場管理。應用工具包括不合格品統(tǒng)計表、質量趨勢圖,每月更新一次。

1、不合格品統(tǒng)計表由質量部每日填寫;

2、質量趨勢圖在月度分析會上展示。

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五、質量控制流程

(一)主流程設計:原材料采購→入庫檢驗→生產(chǎn)加工→過程檢驗→成品檢驗→出庫檢驗,各環(huán)節(jié)責任主體分別為采購部、質量部、生產(chǎn)部、質量部、質量部、倉儲部,時限要求原材料檢驗≤4小時,成品檢驗≤8小時。

1、采購部提供出廠合格證,質量部抽檢合格率必須達95%;

2、生產(chǎn)異常需2小時內(nèi)上報質量部。

(二)子流程說明:首件檢驗流程為生產(chǎn)開始前,檢驗員對首件產(chǎn)品全項目檢驗,合格后生產(chǎn)部主管簽字確認;不合格品處置流程為隔離存放→技術部評估→返修或報廢,由質量部編制處置單。

1、首件檢驗記錄需附在產(chǎn)品上;

2、報廢品需經(jīng)總經(jīng)理審批。

(三)流程關鍵控制點:原材料檢驗的化學成分、尺寸精度;過程檢驗的混凝土坍落度、墻材平整度;成品檢驗的強度、外觀,核查方式為抽檢,高風險點增設雙人復核。

1、混凝土坍落度偏差超過±10%立即停機;

2、瓷磚平整度用1米直尺測量。

(四)流程優(yōu)化機制:每年6月、12月組織流程復盤,由質量部牽頭,各部門派員參加,簡化改進方案需總經(jīng)理審批,落實情況納入季度考核。

1、改進方案需明確責任人與完成時限;

2、流程簡化需通過至少兩個批次驗證。

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六、權限與審批管理

(一)權限設計:采購部采購金額低于5萬元的業(yè)務由部門負責人審批,高于5萬元需總經(jīng)理審批;生產(chǎn)部領用原材料低于1噸的由班組長審批,高于1噸需生產(chǎn)部主管審批,權限層級簡化為部門級、公司級。

1、采購權限按采購類型區(qū)分(原材料、設備、服務);

2、生產(chǎn)領用權限按物料價值分級。

(二)審批權限標準:采購審批時限≤2日,生產(chǎn)領用審批時限≤1日,禁止越權審批,審批記錄由經(jīng)辦人簽字存檔。緊急情況可先執(zhí)行后補辦手續(xù),但需在24小時內(nèi)補簽。

1、采購訂單需經(jīng)銷售部確認需求;

2、審批記錄電子化存檔于ERP系統(tǒng)。

(三)授權與代理:授權需書面形式,期限最長不超過6個月,臨時代理需部門主管簽字,代理期限不超過3日,交接時雙方簽字確認。

1、授權書需注明授權事項、期限;

2、代理簽字需附在原始單據(jù)上。

(四)異常審批流程:緊急采購需總經(jīng)理特批,權限外事項需提交總經(jīng)理會議討論,補批需附書面說明,由經(jīng)辦人、審批人雙簽。

1、加急采購需附帶客戶緊急訂單;

2、補批單需注明原因及審批路徑。

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七、執(zhí)行與監(jiān)督管理

(一)執(zhí)行要求與標準:原材料檢驗記錄必須完整,生產(chǎn)過程每4小時記錄一次工藝參數(shù),成品檢驗需拍照留檔,執(zhí)行不到位以記錄缺失判定。

1、檢驗記錄需包含檢驗人、檢驗時間;

2、工藝參數(shù)異常需立即調整。

(二)監(jiān)督機制設計:質量部每月開展現(xiàn)場檢查,技術部每季度進行設備專項檢查,嵌入原材料檢驗、過程巡檢、成品抽檢三個內(nèi)控環(huán)節(jié),要求檢查記錄電子化。

1、現(xiàn)場檢查重點核對操作規(guī)范執(zhí)行;

2、設備檢查需包含維護記錄。

(三)檢查與審計:檢查內(nèi)容為制度執(zhí)行情況、關鍵控制點落實,采用查閱記錄、現(xiàn)場觀察方式,檢查結果形成簡報,整改項由責任部門負責人簽字確認。

1、檢查頻次為每月10日前完成上月檢查;

2、整改報告需含措施、時限、責任人。

(四)執(zhí)行情況報告:每月5日前提交報告,含檢驗批次、合格率、主要問題、改進建議,核心數(shù)據(jù)以質量部統(tǒng)計為準,作為績效考核依據(jù)。

1、報告需包含客戶投訴數(shù)量及原因分析;

2、改進建議需可操作性強。

八、考核與改進管理

(一)績效考核指標:設置月度考核指標,權重分配為產(chǎn)品合格率50%、客戶投訴率30%、過程檢驗覆蓋率20%,評分標準以完成率計,考核對象為生產(chǎn)部、質量部全體員工。

1、產(chǎn)品合格率以檢驗報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計;

2、客戶投訴率按月度統(tǒng)計。

(二)評估周期與方法:每月5日前完成上月考核,采用質量部數(shù)據(jù)統(tǒng)計、部門自評方式,重點考核當月質量目標達成情況。

1、考核結果由部門負責人簽字確認;

2、考核表電子化存檔于人力資源部。

(三)問題整改機制:一般問題整改時限15日,重大問題30日,由責任部門編制整改計劃交質量部復核,逾期未完成由部門負責人向總經(jīng)理匯報。

1、整改計劃需明確措施、時限、責任人;

2、復核結果由質量部主管簽字。

(四)持續(xù)改進流程:每年3月、9月組織制度評估,由質量部收集各部門建議,總經(jīng)理審批后實施,簡化修訂流程,確保改進措施可落地。

1、改進建議需明確具體操作;

2、落實情況納入次年考核。

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九、獎懲管理辦法

(一)獎勵標準與程序:獎勵情形包括季度產(chǎn)品合格率超目標3%、客戶零投訴、重大質量問題避免,獎勵類型為獎金,標準按月度考核結果發(fā)放,程序為部門推薦→質量部審核→總經(jīng)理審批→財務部發(fā)放。違規(guī)行為按“一般(違反操作規(guī)范)/較重(導致輕微質量問題)/嚴重(造成重大質量事故)”分類,判定標準以事實認定為準。

1、獎金金額不超過當月工資10%;

2、獎勵名單在部門會議上公示。

(二)處罰標準與程序:一般違規(guī)罰款50-200元,較重違規(guī)罰款200-500元,嚴重違規(guī)解除勞動合同,程序為質量部調查→當事人陳述→部門負責人審批→人力資源部執(zhí)行,罰款金額上繳公司財務。

1、罰款單需附事實說明;

2、員工有權在接到處罰前陳述申辯。

(三)申訴與復議:員工可向總經(jīng)理提交書面申訴,時限為收到處罰后5日,總經(jīng)理在3日內(nèi)作出復議決定,復議結果由辦公室出具書面文件。

1、申訴需附具體理由;

2、復議過程由辦公室記錄。

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十、附則

(一)制度解釋權:本準則由質量部負責解釋。

1、解釋內(nèi)容需報總經(jīng)理批準;

2、與公司其他制度沖突時以本準則為準。

(二)相關索引:

1、《原材料檢驗作業(yè)指導書》編號Q/SC01;

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