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第=PAGE1*2-11頁(共=NUMPAGES1*22頁)PAGE確認年度財務預算執(zhí)行情況表函(3篇)確認年度財務預算執(zhí)行情況表函第(1)篇尊敬的____:根據(jù)貴司提供的年度財務預算執(zhí)行情況表,我方已對2024年度財務預算執(zhí)行情況進行了全面核查和確認。現(xiàn)將相關情況詳細匯報一、預算執(zhí)行總體情況2024年度財務預算總額為人民幣______萬元,實際執(zhí)行金額為人民幣______萬元,執(zhí)行率為______%。預算執(zhí)行情況良好,各項目均按計劃推進,未出現(xiàn)重大偏差。二、主要預算項目執(zhí)行情況1.銷售費用:預算金額為人民幣______萬元,實際執(zhí)行為人民幣______萬元,執(zhí)行率為______%。2.行政費用:預算金額為人民幣______萬元,實際執(zhí)行為人民幣______萬元,執(zhí)行率為______%。3.研發(fā)費用:預算金額為人民幣______萬元,實際執(zhí)行為人民幣______萬元,執(zhí)行率為______%。4.其他費用:預算金額為人民幣______萬元,實際執(zhí)行為人民幣______萬元,執(zhí)行率為______%。三、預算執(zhí)行中存在的問題及改進措施在預算執(zhí)行過程中,發(fā)覺部分項目存在執(zhí)行進度滯后、成本控制不力等問題。對此,我方已采取以下改進措施:對滯后的項目進行優(yōu)先安排,保證進度不延誤;對成本超支項目進行重新評估,調(diào)整預算分配;加強內(nèi)部管控,提高預算執(zhí)行效率。四、下一年度預算安排建議根據(jù)當前執(zhí)行情況,我方建議下一年度預算總額調(diào)整為人民幣______萬元,具體分配銷售費用:預算金額為人民幣______萬元行政費用:預算金額為人民幣______萬元研發(fā)費用:預算金額為人民幣______萬元其他費用:預算金額為人民幣______萬元五、其他事項我方將繼續(xù)加強預算執(zhí)行的和管理,保證各項預算指標按時、保質(zhì)完成。如貴司對上述內(nèi)容有異議或需進一步說明,請及時與我方財務部聯(lián)系。此致敬禮!公司名稱_____日期_____(聯(lián)系人:______聯(lián)系方式:______地址:______)確認年度財務預算執(zhí)行情況表函第(2)篇尊敬的____公司:根據(jù)我方與貴公司簽訂的《年度財務預算執(zhí)行情況確認協(xié)議》及相關合作條款,現(xiàn)就2025年度財務預算執(zhí)行情況予以確認,并就相關事項函告一、預算執(zhí)行概況截至2025年6月30日,我方已完成2025年度財務預算的執(zhí)行工作,各項收支數(shù)據(jù)均按合同約定及公司財務制度嚴格執(zhí)行。具體執(zhí)行情況1.收入部分:2025年度總收入為人民幣____元(大寫:____元),較預算金額____元,實際執(zhí)行偏差為____元,偏差率為____%。各業(yè)務板塊收入情況:銷售部:____元(預算____元,執(zhí)行偏差____元)服務部:____元(預算____元,執(zhí)行偏差____元)技術部:____元(預算____元,執(zhí)行偏差____元)以上收入數(shù)據(jù)已由我方財務部核對并確認,無誤。2.支出部分:2025年度總支出為人民幣____元(大寫:____元),較預算金額____元,實際執(zhí)行偏差為____元,偏差率為____%。各業(yè)務板塊支出情況:采購部:____元(預算____元,執(zhí)行偏差____元)研發(fā)部:____元(預算____元,執(zhí)行偏差____元)人力資源部:____元(預算____元,執(zhí)行偏差____元)以上支出數(shù)據(jù)已由我方財務部核對并確認,無誤。3.結余部分:2025年度累計結余為人民幣____元(大寫:____元),較預算結余____元,實際執(zhí)行偏差為____元,偏差率為____%。二、執(zhí)行情況說明我方已按合同約定,定期向貴公司報送財務預算執(zhí)行情況報告,保證信息透明、數(shù)據(jù)準確。貴公司亦應積極配合,及時反饋預算執(zhí)行中的問題,并保證數(shù)據(jù)真實、完整。三、后續(xù)工作安排1.貴公司應于收到本函后____個工作日內(nèi),向我方提交2025年度財務預算執(zhí)行情況的詳細報告,包括但不限于各項收支明細、預算執(zhí)行偏差原因說明及后續(xù)改進措施。2.我方將根據(jù)貴公司提交的報告,對預算執(zhí)行情況進行復核,并于____日前出具正式確認函。四、其他事項如貴公司在預算執(zhí)行過程中遇到任何問題,或需進一步協(xié)助,請及時與我方財務部聯(lián)系,聯(lián)系方式:____,電子郵箱:____。請貴公司高度重視本函內(nèi)容,保證預算執(zhí)行工作順利推進,共同實現(xiàn)年度財務目標。此致敬禮公司名稱:____姓名:____職位:____日期:____確認年度財務預算執(zhí)行情況表函第(3)篇尊敬的____公司:本公司已于2025年12月31日完成年度財務預算執(zhí)行情況的確認與核對工作,現(xiàn)就相關情況函告一、預算執(zhí)行總體情況根據(jù)《2025年度財務預算執(zhí)行計劃》,公司全年營業(yè)收入預算為人民幣____元,實際完成金額為人民幣____元,完成率為____%。其中,主營業(yè)務收入為____元,占預算的____%;其他收入為____元,占預算的____%。二、各項目預算執(zhí)行情況1.銷售費用:預算金額為____元,實際執(zhí)行金額為____元,完成率為____%。其中,市場推廣費用為____元,占預算的____%;行政管理費用為____元,占預算的____%。2.管理費用:預算金額為____元,實際執(zhí)行金額為____元,完成率為____%。其中,薪酬支出為____元,占預算的____%;培訓費用為____元,占預算的____%。3.財務費用:預算金額為____元,實際執(zhí)行金額為____元,完成率為____%。其中,利息支出為____元,占預算的____%;其他財務費用為____元,占預算的____%。三、預算執(zhí)行存在的問題及改進措施根據(jù)預算執(zhí)行情況,主要存在以下問題:1.預算執(zhí)行進度不均衡:部分業(yè)務板塊預算執(zhí)行進度較慢,需加強資源配置與協(xié)調(diào)。2.成本控制存在偏差:個別項目實際成本高于預算,需加強成本監(jiān)控與管理。針對上述問題,本公司已制定相應的改進措施,具體包括:,提升業(yè)務板塊執(zhí)行效率;強化成本核算與控制,保證成本效益最大化;增設預算執(zhí)行跟蹤機制,定期匯報執(zhí)行進度。四、預算執(zhí)行的合規(guī)性與審核情況本年度預算執(zhí)行情況已通過公司財務部審核,并由____(姓名)于____年____月____日完成審核。審核意見表明,預算執(zhí)行總體符合公司財務管理制度及風險控制要求。五、后續(xù)工作安排為保證年度財務預算目標順利實
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